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湖南省民政厅2017年度部门决算公开

信息来源:规划财务处  时间:2018-08-13 00:00      

  

 

第一部分  省民政厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  省民政厅2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  省民政厅2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分 省民政厅概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策起草地方性民政法规、规章草案拟订全省民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查

(二)承担依法对全省社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监察责任

(三)贯彻执行国家的优抚政策依法开展优抚工作负责烈士褒扬工作指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理组织和指导拥军优属、拥政爱民工作承担省双拥工作领导小组办公室的日常工作

(四)拟订全省退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置政策并组织实施指导接收安置工作指导军供站的建设与管理指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务管理中心(站)的建设与管理落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇

(五)拟订全省救灾减灾政策、规划并组织实施组织、协调救灾减灾工作组织自然灾害救助应急体系建设组织核查、统计上报并统一发布灾情筹措、管理、分配救灾款物并监督使用组织、指导救灾捐赠工作指导救灾物资的储备和发放工作承担省减灾委员会的具体工作

(六)拟订全省社会救助规划、政策和标准负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作负责农村五保供养和敬老院建设工作负责城乡社会救助体系建设工作

(七)拟订全省城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施提出加强和改进城乡基层政权建设的建议指导、组织城乡社区建设和服务管理工作推动村(居)务公开和基层民主政治建设指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰

(八)拟订全省行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施负责行政区域界线的勘定和管理工作负责全省法定行政区域界线争议的调查和调处工作负责地名管理工作

(九)拟订全省社会福利事业发展规划、政策并组织实施指导全省社会福利机构的建设和管理拟订社会福利企业认定标准和扶持政策指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作拟订福利彩票发行管理实施办法并指导发行制定福利彩票公益金使用管理具体实施办法并指导使用组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策组织、指导社会捐助工作

(十)贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施推进婚俗和殡葬改革指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作指导生活无着人员救助管理站的建设协调跨省及跨市州的生活无着人员救助管理工作

(十一)会同有关部门按规定拟订全省社会工作地方性法规、规章草案和发展规划、职业规范推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设指导全省基层民政干部职工队伍建设推进民政科技和民政行业标准化工作

(十二)负责全省民政事业经费的管理和使用负责民政事业经费的审计和监督负责民政统计工作

(十三)协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行起草老龄工作的地方性法规、规章草案拟订全省老龄工作政策编制全省老龄事业发展规划并组织实施和监督检查

(十四)承办省人民政府交办的其他事项

二、机构设置

纳入2017年省民政厅部门决算编报范围的单位包括:省民政厅本级、省假肢矫形康复中心(省康复辅具技术指导中心)、省军供总站、省荣军医院、省救灾物资储备中心共5家单位

 

第二部分  省民政厅2017年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表


公开01表

部门:湖南省民政厅                                            金额单位:万元

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

18,272.97

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

72.74

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

7,766.38

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

9,843.73

六、科学技术支出

33

0.09

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

30,701.53

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

425.21

 

10

 

十、节能环保支出

37

5.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

4.91

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

348.17

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

6,009.19

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

35,955.82

本年支出合计

50

37,494.11

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

74.77

年初结转和结余

25

11,404.00

年末结转和结余

52

9,790.94

 

26

 

 

53

 

总计

27

47,359.82

总计

54

47,359.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况



收入决算表

 

公开02表

部门:湖南省民政厅                                            金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

   

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

35,955.82

18,272.97

0.00

72.74

7,766.38

0.00

9,843.73

 

201

一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011709

  标准化管理

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

31,578.17

13,895.32

0.00

72.74

7,766.38

0.00

9,843.73

 

20802

民政管理事务

17,688.72

7,321.82

0.00

0.00

523.17

0.00

9,843.73

 

2080201

  行政运行

5,155.16

5,155.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080205

  老龄事务

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080206

  民间组织管理

111.00

111.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080207

  行政区划和地名管理

966.33

966.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080208

  基层政权和社区建设

41.09

41.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080209

  部队供应

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

11,325.15

958.25

0.00

0.00

523.17

0.00

9,843.73

 

20805

行政事业单位离退休

488.86

488.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

488.86

488.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

9,999.35

3,361.81

0.00

0.00

6,637.54

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

70.20

70.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080804

  优抚事业单位支出

8,699.97

2,062.43

0.00

0.00

6,637.54

0.00

0.00

 

2080899

  其他优抚支出

1,229.18

1,229.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20809

退役安置

181.13

181.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080901

  退役士兵安置

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

72.13

72.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20810

社会福利

1,371.95

693.54

0.00

72.74

605.67

0.00

0.00

 

2081002

  老年福利

136.20

136.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081003

  假肢矫形

1,235.75

557.34

0.00

72.74

605.67

0.00

0.00

 

20815

自然灾害生活救助

1,689.00

1,689.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

389.00

389.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

1,300.00

1,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20820

临时救助

157.42

157.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082001

  临时救助支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

57.42

57.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

410.48

410.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

340.00

340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

340.00

340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21014

优抚对象医疗

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101401

  优抚对象医疗补助

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

40.48

40.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

40.48

40.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21506

安全生产监管

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150699

  其他安全生产监管支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

348.17

348.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

348.17

348.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

301.00

301.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

47.17

47.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

3,606.00

3,606.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3,606.00

3,606.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

3,606.00

3,606.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 


支出决算表 

                                                                                      公开03

部门:湖南省民政厅                                          金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

   

1

2

3

4

5

6

 

合计

37,494.11

8,541.44

20,912.66

0.00

8,040.01

0.00

 

206

科学技术支出

0.09

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

 

20606

社会科学

0.09

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

 

2060699

  其他社会科学支出

0.09

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

30,701.53

7,823.92

14,837.61

0.00

8,040.01

0.00

 

20802

民政管理事务

16,744.11

5,460.29

10,704.27

0.00

579.55

0.00

 

2080201

  行政运行

5,580.66

5,279.87

300.79

0.00

0.00

0.00

 

2080202

  一般行政管理事务

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

 

2080205

  老龄事务

78.17

0.00

78.17

0.00

0.00

0.00

 

2080206

  民间组织管理

122.85

0.00

122.85

0.00

0.00

0.00

 

2080207

  行政区划和地名管理

595.17

0.00

595.17

0.00

0.00

0.00

 

2080208

  基层政权和社区建设

40.98

0.00

40.98

0.00

0.00

0.00

 

2080209

  部队供应

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

10,251.28

180.42

9,491.30

0.00

579.55

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

488.86

488.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

488.86

488.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

10,196.76

1,312.40

1,959.66

0.00

6,924.70

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

70.20

70.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080804

  优抚事业单位支出

8,949.54

1,242.20

782.64

0.00

6,924.70

0.00

 

2080899

  其他优抚支出

1,177.02

0.00

1,177.02

0.00

0.00

0.00

 

20809

退役安置

140.53

65.00

75.53

0.00

0.00

0.00

 

2080901

  退役士兵安置

34.21

0.00

34.21

0.00

0.00

0.00

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

41.32

0.00

41.32

0.00

0.00

0.00

 

20810

社会福利

1,218.36

497.37

185.23

0.00

535.76

0.00

 

2081002

  老年福利

112.49

0.00

112.49

0.00

0.00

0.00

 

2081003

  假肢矫形

1,105.86

497.37

72.74

0.00

535.76

0.00

 

20815

自然灾害生活救助

1,775.97

0.00

1,775.97

0.00

0.00

0.00

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

471.84

0.00

471.84

0.00

0.00

0.00

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

1,304.13

0.00

1,304.13

0.00

0.00

0.00

 

20820

临时救助

135.20

0.00

135.20

0.00

0.00

0.00

 

2082001

  临时救助支出

82.54

0.00

82.54

0.00

0.00

0.00

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

52.66

0.00

52.66

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.74

0.00

1.74

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.74

0.00

1.74

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

425.21

369.35

55.86

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

15.38

0.00

15.38

0.00

0.00

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

15.38

0.00

15.38

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

297.74

297.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

297.74

297.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21014

优抚对象医疗

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101401

  优抚对象医疗补助

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

92.10

51.62

40.48

0.00

0.00

0.00

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

92.10

51.62

40.48

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

21199

其他节能环保支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

2119901

  其他节能环保支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

4.91

0.00

4.91

0.00

0.00

0.00

 

21506

安全生产监管

4.91

0.00

4.91

0.00

0.00

0.00

 

2150699

  其他安全生产监管支出

4.91

0.00

4.91

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

348.17

348.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

348.17

348.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

301.00

301.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

47.17

47.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

6,009.19

0.00

6,009.19

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

6,009.19

0.00

6,009.19

0.00

0.00

0.00

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

6,009.19

0.00

6,009.19

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

财政拨款收入支出决算总表 

                                                                                       公开04

部门:湖南省民政厅                             金额单位:万元

    

    

 

   

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

14,666.97

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,606.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.09

0.09

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

13,851.68

13,851.68

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

425.21

425.21

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

5.00

5.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

4.91

4.91

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

348.17

348.17

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

6,009.19

0.00

6,009.19

 

本年收入合计

22

18,272.97

本年支出合计

49

20,644.26

14,635.07

6,009.19

 

年初财政拨款结转和结余

23

8,543.79

年末财政拨款结转和结余

50

6,172.50

3,909.94

2,262.56

 

  一般公共预算财政拨款

24

3,878.04

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

4,665.75

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

26,816.76

总计

54

26,816.76

18,545.01

8,271.75

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

                                                                                  公开05

部门:湖南省民政厅                               金额单位:万元

   

本年支出

 

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

   

1

2

3

 

合计

14,635.07

8,541.37

6,093.70

 

206

科学技术支出

0.09

0.00

0.09

 

20606

社会科学

0.09

0.00

0.09

 

2060699

  其他社会科学支出

0.09

0.00

0.09

 

208

社会保障和就业支出

13,851.68

7,823.85

6,027.84

 

20802

民政管理事务

7,427.46

5,460.22

1,967.24

 

2080201

  行政运行

5,580.66

5,279.87

300.79

 

2080202

  一般行政管理事务

45.00

0.00

45.00

 

2080205

  老龄事务

78.17

0.00

78.17

 

2080206

  民间组织管理

122.85

0.00

122.85

 

2080207

  行政区划和地名管理

595.17

0.00

595.17

 

2080208

  基层政权和社区建设

40.98

0.00

40.98

 

2080209

  部队供应

30.00

0.00

30.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

934.63

180.35

754.28

 

20805

行政事业单位离退休

488.86

488.86

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

488.86

488.86

0.00

 

20808

抚恤

3,272.06

1,312.40

1,959.66

 

2080801

  死亡抚恤

70.20

70.20

0.00

 

2080804

  优抚事业单位支出

2,024.84

1,242.20

782.64

 

2080899

  其他优抚支出

1,177.02

0.00

1,177.02

 

20809

退役安置

140.53

65.00

75.53

 

2080901

  退役士兵安置

34.21

0.00

34.21

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

65.00

65.00

0.00

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

41.32

0.00

41.32

 

20810

社会福利

609.86

497.37

112.49

 

2081002

  老年福利

112.49

0.00

112.49

 

2081003

  假肢矫形

497.37

497.37

0.00

 

20815

自然灾害生活救助

1,775.97

0.00

1,775.97

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

471.84

0.00

471.84

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

1,304.13

0.00

1,304.13

 

20820

临时救助

135.20

0.00

135.20

 

2082001

  临时救助支出

82.54

0.00

82.54

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

52.66

0.00

52.66

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.74

0.00

1.74

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.74

0.00

1.74

 

210

医疗卫生与计划生育支出

425.21

369.35

55.86

 

21007

计划生育事务

15.38

0.00

15.38

 

2100799

  其他计划生育事务支出

15.38

0.00

15.38

 

21011

行政事业单位医疗

297.74

297.74

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

297.74

297.74

0.00

 

21014

优抚对象医疗

20.00

20.00

0.00

 

2101401

  优抚对象医疗补助

20.00

20.00

0.00

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

92.10

51.62

40.48

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

92.10

51.62

40.48

 

211

节能环保支出

5.00

0.00

5.00

 

21199

其他节能环保支出

5.00

0.00

5.00

 

2119901

  其他节能环保支出

5.00

0.00

5.00

 

215

资源勘探信息等支出

4.91

0.00

4.91

 

21506

安全生产监管

4.91

0.00

4.91

 

2150699

  其他安全生产监管支出

4.91

0.00

4.91

 

221

住房保障支出

348.17

348.17

0.00

 

22102

住房改革支出

348.17

348.17

0.00

 

2210201

  住房公积金

301.00

301.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

47.17

47.17

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

                                                                                        公开06

部门:湖南省民政厅                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

5,258.94

302

商品和服务支出

1,690.10

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

1,964.53

30201

  办公费

110.88

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

870.31

30202

  印刷费

18.31

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

931.39

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

432.31

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

88.00

30205

  水费

14.94

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

293.00

30206

  电费

249.39

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

466.71

30207

  邮电费

40.00

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

51.87

30208

  取暖费

100.54

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

160.83

30209

  物业管理费

189.97

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

1,592.33

30211

  差旅费

85.14

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

82.15

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

196.70

30213

  维修()

65.85

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

103.17

30215

  会议费

38.63

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

34.25

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

29.22

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

89.20

30218

  专用材料费

2.74

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

629.45

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

226.18

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

334.85

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

43.60

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

50.98

30229

  福利费

18.55

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

44.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

159.42

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

105.84

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

218.48

 

 

 

 

人员经费合计

6,851.27

公用经费合计

1,690.10

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

                                                                                        公开07

部门:湖南省民政厅                            金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

237.00

30.00

104.00

0.00

104.00

103.00

178.26

27.62

101.69

0.00

101.69

48.96

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况其中:预算数为三公经费年初预算数决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

                                                                                        公开08

部门:湖南省民政厅                            金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,665.75

3,606.00

6,009.19

0.00

6,009.19

2,262.56

 

229

其他支出

4,665.75

3,606.00

6,009.19

0.00

6,009.19

2,262.56

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4,665.75

3,606.00

6,009.19

0.00

6,009.19

2,262.56

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

4,665.75

3,606.00

6,009.19

0.00

6,009.19

2,262.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

 

 

 


 

第三部分  省民政厅2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计47359.82万元2016年相比收、支总计各减少24349.91万元下降33.96%主要原因是其他收入(军队离退休干部定期增资费等)减少2862.13万元财政拨款收入减少2349.49万元年初结转和结余减少18753.56万元

二、收入决算情况说明

本年收入合计35955.82万元其中:财政拨款收入18272.97万元50.82%事业收入72.74万元0.20%经营收入7766.38万元21.60%其他收入9843.73万元27.38%

三、支出决算情况说明

本年支出合计37494.11万元其中:基本支出8541.44万元22.78%项目支出20912.66万元55.78%经营支出8040.01万元21.44%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算26816.76万元2016年相比财政拨款收、支总计各减少3994.69万元下降12.96%主要原因是政府性基金预算财政拨款减少1699.16万元年初财政拨款结转和结余减少1645.20万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出14635.07万元占本年支出合计的39.03%2016年相比 1701.10万元增长13.15%主要原因是基本支出中的人员经费和日常公用经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出14635.07万元主要用于以下方面:科学技术支出0.09万元0%社会保障和就业支出13851.68万元94.65%医疗卫生与计划生育支出425.21万元2.91%节能环保支出5万元0.03%资源勘探信息等支出4.91万元0.03%住房保障支出348.17万元2.38%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10985.19万元支出决算14635.07万元完成年初预算的133.23%决算数大于预算数的主要原因:一是年中按规定追加部分财政拨款支出预算二是以前年度财政拨款结转结余资金未纳入年初预算其中:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为3869.27万元支出决算为5580.66万元完成年初预算的144.23%决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加年中按规定追加安排部分财政拨款预算

    2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)年初预算为118万元支出决算为122.85万元完成年初预算的104.11%决算数大于预算数的主要原因是上年民间组织管理结转结余未纳入年初预算年中按规定予以追加安排

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算为117万元支出决算为595.17万元完成年初预算的508.69%决算数大于预算数的主要原因是地名普查上年结转结余和本年中央财政安排的地名普查经费未纳入年初预算年中按规定予以追加安排

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)年初预算为830.85万元支出决算为934.63万元完成年初预算的112.49%决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政结转结余以及年中按规定追加其他民政管理事务预算

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为488.86万元支出决算为488.86万元完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)年初预算为1692.20万元支出决算为2024.84万元完成年初预算的119.66%决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政结转结余以及年中按规定追加优抚事业单位支出预算

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为950万元支出决算为1177.02万元完成年初预算的123.90%决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政结转结余以及年中按规定追加其他优抚支出预算

8、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为40万元支出决算为112.49万元完成年初预算的281.23%决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政结转结余以及年中按规定追加老年福利预算

9、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)假肢矫形(项)年初预算为557.34万元支出决算为497.37万元完成年初预算的89.24%

10、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)年初预算为0万元支出决算为471.84万元决算数大于预算数的主要原因是中央自然灾害生活补助未纳入年初预算年中按规定予以追加安排

11、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)年初预算为1300万元支出决算为1304.13万元完成年初预算的100.32%决算数大于预算数的主要原因是上年地方自然灾害生活补助结转结余未纳入年初预算年中按规定予以追加安排

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为290万元支出决算为297.74万元完成年初预算的102.67%决算数大于预算数的主要原因是上年行政单位医疗结转结余未纳入年初预算年中按规定予以追加安排

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为301万元支出决算为301万元完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出8541.37万元其中:

人员经费6851.27万元80.21%主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费1690.10万元19.79%主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为237万元支出决算为178.26万元完成预算的75.22%其中:因公出国(境)费支出决算为27.62万元完成预算的92.07%公务用车购置及运行费支出决算为101.69万元完成预算的97.78%公务接待费支出决算为48.96万元完成预算的47.53%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和省委九项规定厉行勤俭节约严格落实公函和接待清单制进一步从严控制三公经费开支三公经费特别是公务接待费保持逐年下降态势

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中因公出国(境)费支出决算27.62万元15.49%公务用车购置及运行费支出决算101.69万元57.05%公务接待费支出决算48.96万元27.46%具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出27.62万元主要是厅机关参加出国业务培训发生的签注费、车船费、公务杂支、培训费、差旅费等支出2017年共组织安排出访团组811人次因公出国(境)费支出决算比2016年减少2.38万元下降7.93%主要原因是严格贯彻落实中央八项规定从严控制因公出国(境)费开支

2、公务用车购置及运行费支出101.69万元全部为公务用车运行维护费公务用车运行维护费主要用于厅机关和直属单位按规定保留的公务用车和业务用车的燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出2017年底厅机关和直属单位的公务用车保有量为27公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加7.40万元增长7.85%主要原因是2017年民政工作任务增加(如救灾、兜底保障脱贫、留守儿童关爱保护等)公务用车使用相应有所增加

3、公务接待费支出48.96万元主要是厅机关及直属单位为执行公务和开展业务活动需要开支的接待费用2017年共接待国内团组860来宾6708人次公务接待费支出决算比2016年减少16.57万元下降25.29%主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求从严控制公务接待行为

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算年初结转和结余4665.75万元本年收入3606万元本年支出6009.19万元主要用于老年福利、残疾人福利和社会公益事业等支出年末结转和结余2262.56万元主要是部分项目因政府采购和建设周期较长需要延长到2018

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求省民政厅组织对2017年度民政公共服务设施建设专项资金、民政对象补助专项资金和部门整体支出开展了绩效评价其中民政公共服务设施建设专项涉及资金9126.83万元民政对象补助专项涉及资金71767.76万元部门整体支出涉及资金29143.78万元从评价情况来看绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定通过项目实施较好地完成了全年各项工作目标民生改善效果良好民政公共服务质量有效提高

(二)绩效自评结果

1、民政公共服务设施建设专项资金绩效自评综述2017年全省民政公共服务设施建设专项资金的实施立项依据充分目标明确资金拨付及时到位业务管理和财务管理制度健全工作合规有效建设项目基本按预定进度及时完成根据《民政公共服务设施建设项目绩效评价评分表》评价内容和指标绩效自评得分为91

2、民政对象补助专项资金绩效自评综述2017年全省民政对象补助专项资金的实施较好地履行了民政部门相关职能维护了社会稳定保障了民政对象基本生活和合法权益根据《民政对象补助项目绩效评价评分表》评价内容和指标绩效自评得分为91.66

3、部门整体支出绩效自评综述2017省民政厅认真落实民政部和省委、省政府决策部署全面推进各项重点工作较好地完成了全年目标任务根据《部门整体支出绩效评价评分表》评分内容和指标绩效自评得分为91

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况2017年度机关运行经费支出1172.28万元2016年增加27.80万元增长2.43%主要原因是有关办公费用价格上涨

(二)政府采购支出情况2017年度政府采购支出总额4674.55万元其中:政府采购货物支出1732.80万元政府采购服务支出2941.75万元

(三)国有资产占用情况截至20171231共有车辆27其中:一般公务用车20特种专业技术用车1其他用车6单位价值50万元以上通用设备2台(套)单位价值100万元以上专用设备5台(套)


 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央和省级财政当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

六、基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

七、项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出包括有关事业发展专项、专项业务费等

八、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

九、公务用车购置费:指单位公务车辆购置支出包括车辆购置税支出

十、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

十一、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)费用

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

信息来源:规划财务处 作者:王育英

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湖南省民政厅2017年度部门决算公开

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